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审计计划对于财务工作有什么关系

发布日期:2021-05-18  发布者:共阅206次字体:
税务财务无疑是公司的命脉,一切后续的发展都离不开这一基础,公司审计跟财务方面有那些联系呢,其实公司内部审计工作必须有一个清晰的思路,这样才可以让企业的财务更加准确和透明。
 
审计是由国家授权或接受委托的专职机构和人员,依照国家法规、审计准则和会计理论,运用专门的方法,对被审计单位的财政、财务收支、经营管理活动及其相关资料的真实性、正确性、合规性、合法性、效益性进行审查和监督,评价经济责任,鉴证经济业务,用以维护财经法纪、改善经营管理、提高经济效益的一项独立性的经济监督活动。
 
一个完整的公司内部审计计划可以更好地完善管理,也可以进一步提高经济效益。与此同时,对审计服务职能方面的提升也是显而易见的。企业完善审计内控制度可以促进公司的发展,更能够促进经济活动的有序进行。此外,还需要认真贯彻和执行公司内部审计计划,这样才可以确保企业财务精准无误,再就是这种完善的内控制度也可以让企业的费用变得更加清晰,也更有利于其开展市场经济活动。如果说费用开支没有计划性,往往会使企业在经营发展过程中出现财务困难。
 
一个公司内部审计计划可以更好地配合财务等相关部门进行筹划工作,内部审计需要查错防弊,而且也需要能够非常及时地发现财务方面的问题,以使企业更好地加强经营和管理,进一步提高整个企业的经济效益。公司内部审计计划还可以改善内审的环境,使内部审计工作发挥其应有的效用。再就是审计岗位配备不足的问题也需要管理者重视,如果没有合理的计划的话,有些时候甚至会导致年度工作目标出现难以达成的结果。
 
制度是管理的基础,审计也必须有依据。公司内部审计计划可以为内审工作带来诸多便利,使企业运营的整个流程有了清晰的指导,也可以进一步深化财政审计方面的一系列的工作。对于企业来说,内部审计需要充分发挥其审计的职能,这样才可以让企业的账务得到更加准确的输出,满足真实性、合法性的要求,也可以让各部门之间的关系变得更加地融洽。此外,有了公司内部审计计划也可以更好地规范预算管理,让审计变得更加地轻松。
 
在公司审计工作中,一般来说有三个目标是必须要重视的,分别是:(1)经济效益审计(2)内部控制审计(3)经济合同审计。
 

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